新余市成人教育中心2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
附件1
新余市成人教育中心(新余開(kāi)放大學(xué))
2024年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 新余市成人教育中心(新余開(kāi)放大學(xué))概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分新余市成人教育中心(新余開(kāi)放大學(xué))2024年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 新余市成人教育中心(新余開(kāi)放大學(xué))2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新余市成人教育中心(新余開(kāi)放大學(xué))概況
一、單位主要職責(zé)
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、實(shí)施全市各級(jí)各類成人教育;構(gòu)建我市現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育、繼續(xù)教育、終身教育體系;開(kāi)展開(kāi)放大學(xué)學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育工作;承擔(dān)全市老年開(kāi)放大學(xué)、社區(qū)大學(xué)繼續(xù)教育工作;承擔(dān)新余市農(nóng)民實(shí)用技術(shù)和轉(zhuǎn)移性培訓(xùn)工作;承擔(dān)原市財(cái)校、市商校和市農(nóng)業(yè)干部學(xué)校的成人教育工作職能,開(kāi)展全市繼續(xù)教育工作;完成(承擔(dān))上級(jí)主管部門(mén)賦予的成人教育及其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
新余市成人教育中心(新余開(kāi)放大學(xué))是根據(jù)余編字[2001]16號(hào)文確定的為市政府直屬正縣級(jí)全額撥款事業(yè)單位,實(shí)行兩塊牌子一套人馬,教育教學(xué)業(yè)務(wù)上歸口市教育局指導(dǎo);內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨群工作部、教務(wù)教學(xué)處、招生與系統(tǒng)建設(shè)辦、社區(qū)教育辦公室、綜治處(總務(wù)處)、培訓(xùn)與職業(yè)教育處、信息技術(shù)處、老年教育處共9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。納入本套部門(mén)預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè),核定人員編制44名,年末實(shí)有人數(shù)66人,其中在職在崗教職工35人,退休人員31人,遺屬補(bǔ)助1人;
第二部分 新余市成人教育中心(新余開(kāi)放大學(xué))
2024年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 新余市成人教育中心(新余開(kāi)放大學(xué))2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
本單位2024年度收入預(yù)算總計(jì)1471.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.25萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入771.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加23.04萬(wàn)元,事業(yè)收入689.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少10.12萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
本單位2024年度支出預(yù)算總計(jì)1471.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.25萬(wàn)元。
按資金類型分:基本支出1461.29 萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng) 萬(wàn)元;其中:工資福利支出1044.77 萬(wàn)元 商品和服務(wù)支出 391.32 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 11.04 萬(wàn)元,臨聘人員支出14.16萬(wàn)元。項(xiàng)目支出10 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 717.17 萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分:教育支出預(yù)算合計(jì)1471.29萬(wàn)元.按政府經(jīng)濟(jì)分類科目分:工資福利支出 1044.77萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出391.32萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.04 萬(wàn);臨聘人員支出14.16萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
本年財(cái)政撥款支出預(yù)算771.41萬(wàn)元,較上年增加23.04萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分:教育支出771.41萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出771.41,較上年預(yù)算安排增加 23.04 萬(wàn)元;其中:工資福利支出749.65 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 11.52 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.24 萬(wàn)元,其他資本性支出0萬(wàn)元,本年度與去年財(cái)政撥款支出預(yù)算都沒(méi)有安排。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)行政參公單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況
我單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額為10萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年(上年)12月31日,單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備無(wú)。
(九)項(xiàng)目情況說(shuō)明
本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目
(十)《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》



二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年市成人教育中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,比上年增(減)0 萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減) 0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不包括從同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn):預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
4.結(jié)轉(zhuǎn)下年:預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
5、事業(yè)支出:事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流出。
6.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
7.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.因公出國(guó)(境)費(fèi)用:反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
9.公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
10.公務(wù)用車購(gòu)置:反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)。
11.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
13.住房公積金:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
附件2:2024年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(新余市成人教育中心).xls
